索引号: bxszfhcxjsj-2020-00117 发布机构: 本溪市住房和城乡建设局
信息名称: 本溪市住建局2019年度部门决算 主题分类: 决算
发布日期: 2020-08-11 成文日期: 2020-08-11
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本溪市住建局2019年度部门决算

发布时间:2020-08-11 13:35:30 【字体:


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2019年市直部门决算公开参考文本


 

本溪市住建局2019年度部门决算


目    录

 

 

第一部分    本溪市住房和城乡建设局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    本溪市住房和城乡建设局2019年度部门决算报表

        一、2019年度收入支出决算总表

        二、2019年度收入决算表

        三、2019年度支出决算表

        四、2019年度财政拨款收入支出决算表

       五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    本溪市住房和城乡建设局2019年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 



 

第一部分 本溪市住房和城乡建设局概况

 

一、主要职责

(一)承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任,拟订住房保障相关政策并指导实施,拟订保障性住房规划及政策,参与保障性住房资金安排有关工作,编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

(二)承担推进住房制度改革的责任,拟订住房政策,指导住房建设和住房制度改革,拟订全市住房建设规划并指导实施,研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

(三)承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任,组织拟订市工程建设技术标准和定额,组织拟订建设项目可行性研究的经济评价方法、经济参数、建设投资估算指标、建设工期定额、建筑专业定额、建设用地指标和工程造价的管理制度,指导、监督各类工程建设标准定额和公共服务设施(不含通信设施)建设标准的实施和工程造价计价工作,组织发布工程造价信息。

(四)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任,会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行,提出房地产业的行业发展规划和产业政策,拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。配合指导监督房屋产权管理等工作,配合指导房屋登记和个人住房信息系统建设。

(五)负责城市房屋室装饰装修行业、商品房住宅专项维修资金的管理。负责全市国有直管房产的管理、租赁和维修服务工作的指导和监督。负责城市国有土地上房屋安全鉴定,组织城市危险房屋普查,指导和监督危险房屋日常监控、排险加固和修缮治理,提出撒离避险和征收改造建议。负责对全市物业行业管理工作的指导和监督,负责组织指导实施住宅区管理和环境综合整治工作。负责全市城市供暖行业管理工作,参与制定供暖政策并监督执行,编制和组织实施城市供热专项规划,对供暖企业进行资质审查。

(六)指导全市建筑活动并规范建筑市场,指导、监督房屋和市政工程项目招标投标、工程监理工作,负责城市基础设施建设项目的监督检查,拟订勘察设计、工程建设、工程质量监督和检测、建设监理、工程造价及相关社会中介组织管理的有关政策并监督实施,组织制定全市房屋和市政工程招投标监督管理政策、规章制度并监督实施,组织市房屋和市政工程相关项目招投标活动的监督执法。

(七)拟订城市建设的政策、规划并指导实施,指导城市建设规划编制并监督实施,指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理,指导城市规划区的绿化工作,会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。

(八)拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施,指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造,指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作,指导村镇规划监督检查及全省重点镇建设。配合有关部门推进特色小镇和小城镇建设工作。

(九)指导和监督检查全市各类房屋及其附属设施、城市市政设施建设工程的抗震设防。

(十)承担建筑工程质量安全监管的责任,拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行,组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。

(十一)承担推进建筑节能、城镇减排的责任,拟订全市住房和城乡建设科技发展规划和技术政策,组织重大科技项目攻关和成果推广,指导重大技术引进和创新工作,会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施,组织实施重大建筑节能项目.

(十二)负责全市住房和城乡建设行业执业资格和科技人才队伍建设的管理工作,管理全市住房和城乡建设行业的对外经济技术合作和外事工作,指导企业开拓国外建筑市场,发展国际工程承包和建筑劳务合作,配合有关部门做好招商引资工作,参与重大招商引资活动,负责招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。承办市政府赋予的应对突发公共事件的有关保障任务。

(十三)负责组织起草有关城市管理综合行政执法方面的地方性法规和市政府规章(草案);负责城市管理综合行政执法有关法律、法规和规章的宣传普及工作;负责制定全市城市管理综合行政执法工作方案,组织进行城市管理综合行政执法工作专项课题的调研,提出完善全市城市管理综合行政执法体制的意见和措施;负责全市重大城市管理综合行政执法活动的组织、协调、指挥、调度和日常行政执法工作的监督、检查和考核;指导各区的综合行政执法工作;负责机关和直属事业单位的城市管理综合行政执法队伍的建设、管理、教育、培训工作,指导各区城市管理综合行政执法队伍建设和管理工作;组织查处住房城乡建设领域重大案件。

(十四)贯彻执行国家和省、市关于人民防空工作的方针政策、法律、法规,起草地方性人民防空和民事防护工作的法规、规章;制定并组织落实防空袭预案,建立辅助决策系统,指导、监督有关部门和单位落实重要经济目标防护措施;收集、研究、汇总人民防空信息,为政府组织开展人民防空工作提供信息保障。

(十五)制定并组织实施人民防空工程建设规划、计划,会同有关部门编制与城市相结合的人民防空建设规划、计划并监督实施,负责城市地下防护空间的规划、建设与管理,开发利用人民防空资源;指导监督人防工程规划、建设过程中的安全生产工作,负责指导监督、检查人防工程平战转换、开发利用及经营管理中的安全生产和消防安全工作;制定并组织实施人民防空警报、通信建设规划、计划和网络建设与管理,组织协调通信保障工作。

(十六)负责人民防空行政执法工作,组织开展人民防空宣传教育工作,检查、监督群众防空组织的组建、训练和演习工作;负责人防指挥所的管理、维护、使用,负责人防工程平战结合管理工作,组织人防战备值班;负责人民防空科学技术研究与成果应用工作;负责管理人民防空经费、物质和国有资产.

(十七)承担建筑工程消防设施设计审查和消防设施竣工验收的行业管理工作。

(十八)负责本系统及本行业安全生产监督管理工作。

(十九)完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十)职能转变。加强对全市城市管理工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。进一步强化保障性住房建设、房地产市场调控和促进建筑业负责相关职责,推进建筑产业现代化工作。

(二十一)有关职责分工。

关于污水处理方面的职责分工。市住房和城乡建设局负责指导污水处理配套管网建设,组织指导城镇污水处理设施的规划、建设、运营监管。市生态环境局负责组织指导农村污水处理设施的规划、建设、运营监管工作。

二、部门决算单位构成

纳入本溪市住房和城乡建设局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.本溪市住房和城乡建设局机关

2.本溪市城市建设服务中心

3.本溪市城市运行服务中心

4.本溪市住房保障服务中心

5.本溪市城市管理综合执法支队

6.本溪市人防指挥中心

 

第二部分 本溪市住房和城乡建设局2019年度部门决算公开报表

辽宁省本溪市住房和城乡建设局(本级)2019预算公开.xls


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封面代码                     


编制单位:辽宁省本溪市住房和城乡建设局2019年度                                          金额单位:
单位名称辽宁省本溪市住房和城乡建设局
单位负责人董培峥
财务负责人孟兢
填表人张楠
电话号码(区号)024
电话号码44521368
分机号
单位地址辽宁省本溪市明山区峪明路336栋
组织机构代码(各级技术监督局核发)MB1575092
邮政编码117000
财政预算代码313
单位预算级次一级预算单位
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)明山区
单位基本性质
单位执行会计制度
预算管理级次地(市)级
隶属关系本溪市
部门标识代码住房和城乡建设部
国民经济行业分类
新报因素新增单位
上年代码
报表类型叠加汇总表
备用码
统一社会信用代码
备用码一
备用码二
事业单位改革分类



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2019年度收入支出决算总表







公开01表
编制单位:辽宁省本溪市住房和城乡建设局
2019年度

金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入173,497.70一、一般公共服务支出321,542.42
二、政府性基金预算财政拨款收入20.00二、外交支出330.00
三、上级补助收入30.00三、国防支出343.20
四、事业收入40.00四、公共安全支出350.00
五、经营收入50.00五、教育支出360.00
六、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出370.00
七、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出380.00

8
八、社会保障和就业支出392,270.71

9
九、医疗卫生与计划生育支出400.00

10
十、节能环保支出4130.00

11
十一、城乡社区支出4255,240.82

12
十二、农林水支出43387.87

13
十三、交通运输支出440.00

14
十四、资源勘探信息等支出45850.62

15
十五、商业服务业等支出460.00

16
十六、金融支出470.00

17
十七、援助其他地区支出480.00

18
十八、国土海洋气象等支出490.00

19
十九、住房保障支出504,336.77

20
二十、粮油物资储备支出510.00

21
二十一、灾害防治及应急管理支出520.00

22
二十二、其他支出53126.00

23
二十四、债务付息支出540.00
本年收入合计2473,497.70本年支出合计5564,788.40
用事业基金弥补收支差额250.00结余分配560.00
年初结转和结余26257.93  其中:提取职工福利基金570.00
  其中:项目支出结转和结余27257.93        转入事业基金580.00

28
年末结转和结余598,967.23

29
  其中:项目支出结转和结余600.00

30

61
总计3173,755.63总计6273,755.63
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。


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2019年度收入决算表














公开02表
编制单位:辽宁省本溪市住房和城乡建设局








金额单位:万元
科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
栏次1234567
合计73,497.7073,497.700.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出1,541.981,541.980.000.000.000.000.00
20101人大事务2.012.010.000.000.000.000.00
2010101  行政运行2.012.010.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务1,539.971,539.970.000.000.000.000.00
2010301  行政运行310.85310.850.000.000.000.000.00
2010350  事业运行1,057.291,057.290.000.000.000.000.00
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出171.83171.830.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出2,403.132,403.130.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休2,403.132,403.130.000.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休255.99255.990.000.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休24.2924.290.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出1,881.751,881.750.000.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出241.10241.100.000.000.000.000.00
211节能环保支出157.00157.000.000.000.000.000.00
21104自然生态保护157.00157.000.000.000.000.000.00
2110401  生态保护157.00157.000.000.000.000.000.00
212城乡社区支出55,462.0655,462.060.000.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务9,786.219,786.210.000.000.000.000.00
2120101  行政运行5,501.175,501.170.000.000.000.000.00
2120104  城管执法552.77552.770.000.000.000.000.00
2120107  市政公用行业市场监管103.51103.510.000.000.000.000.00
2120199  其他城乡社区管理事务支出3,628.763,628.760.000.000.000.000.00
21203城乡社区公共设施30,815.9130,815.910.000.000.000.000.00
2120399  其他城乡社区公共设施支出30,815.9130,815.910.000.000.000.000.00
21205城乡社区环境卫生14,780.5314,780.530.000.000.000.000.00
2120501  城乡社区环境卫生14,780.5314,780.530.000.000.000.000.00
21206建设市场管理与监督79.4179.410.000.000.000.000.00
2120601  建设市场管理与监督79.4179.410.000.000.000.000.00
213农林水支出266.03266.030.000.000.000.000.00
21302林业266.03266.030.000.000.000.000.00
2130201  行政运行131.03131.030.000.000.000.000.00
2130210  林业自然保护区135.00135.000.000.000.000.000.00
215资源勘探信息等支出881.96881.960.000.000.000.000.00
21503建筑业42.8442.840.000.000.000.000.00
2150301  行政运行42.8442.840.000.000.000.000.00
21505工业和信息产业监管839.12839.120.000.000.000.000.00
2150501  行政运行839.12839.120.000.000.000.000.00
221住房保障支出12,281.5512,281.550.000.000.000.000.00
22101保障性安居工程支出11,481.2611,481.260.000.000.000.000.00
2210103  棚户区改造5,266.125,266.120.000.000.000.000.00
2210106  公共租赁住房5,032.345,032.340.000.000.000.000.00
2210107  保障性住房租金补贴428.31428.310.000.000.000.000.00
2210199  其他保障性安居工程支出754.49754.490.000.000.000.000.00
22102住房改革支出800.29800.290.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金775.90775.900.000.000.000.000.00
2210203  购房补贴24.3924.390.000.000.000.000.00
229其他支出504.00504.000.000.000.000.000.00
22999其他支出504.00504.000.000.000.000.000.00
2299901  其他支出504.00504.000.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。





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2019年度支出决算表













公开03表
编制单位:辽宁省本溪市住房和城乡建设局


2019年度



金额单位:万元
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
栏次123456
合计64,788.4017,287.6247,500.790.000.000.00
201一般公共服务支出1,542.421,541.980.440.000.000.00
20101人大事务2.012.010.000.000.000.00
2010101  行政运行2.012.010.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务1,540.411,539.970.440.000.000.00
2010301  行政运行310.85310.850.000.000.000.00
2010350  事业运行1,057.291,057.290.000.000.000.00
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出172.27171.830.440.000.000.00
203国防支出3.200.003.200.000.000.00
20306国防动员3.200.003.200.000.000.00
2030603  人民防空3.200.003.200.000.000.00
208社会保障和就业支出2,270.712,270.710.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休2,270.712,270.710.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休255.99255.990.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休24.2924.290.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出1,765.221,765.220.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出225.21225.210.000.000.000.00
211节能环保支出30.000.0030.000.000.000.00
21104自然生态保护30.000.0030.000.000.000.00
2110401  生态保护30.000.0030.000.000.000.00
212城乡社区支出55,240.8311,681.1643,559.660.000.000.00
21201城乡社区管理事务9,663.106,875.992,787.100.000.000.00
2120101  行政运行5,377.505,377.500.000.000.000.00
2120104  城管执法552.7784.54468.220.000.000.00
2120107  市政公用行业市场监管103.51103.510.000.000.000.00
2120199  其他城乡社区管理事务支出3,629.321,310.442,318.880.000.000.00
21203城乡社区公共设施30,717.91142.9130,575.000.000.000.00
2120399  其他城乡社区公共设施支出30,717.91142.9130,575.000.000.000.00
21205城乡社区环境卫生14,780.414,582.8510,197.560.000.000.00
2120501  城乡社区环境卫生14,780.414,582.8510,197.560.000.000.00
21206建设市场管理与监督79.4179.410.000.000.000.00
2120601  建设市场管理与监督79.4179.410.000.000.000.00
213农林水支出387.87142.87245.000.000.000.00
21302林业387.87142.87245.000.000.000.00
2130201  行政运行142.87142.870.000.000.000.00
2130210  林业自然保护区245.000.00245.000.000.000.00
215资源勘探信息等支出850.62850.620.000.000.000.00
21503建筑业42.8442.840.000.000.000.00
2150301  行政运行42.8442.840.000.000.000.00
21505工业和信息产业监管807.78807.780.000.000.000.00
2150501  行政运行807.78807.780.000.000.000.00
221住房保障支出4,336.77800.293,536.480.000.000.00
22101保障性安居工程支出3,536.480.003,536.480.000.000.00
2210103  棚户区改造1,136.190.001,136.190.000.000.00
2210106  公共租赁住房1,817.340.001,817.340.000.000.00
2210107  保障性住房租金补贴227.240.00227.240.000.000.00
2210199  其他保障性安居工程支出355.710.00355.710.000.000.00
22102住房改革支出800.29800.290.000.000.000.00
2210201  住房公积金775.90775.900.000.000.000.00
2210203  购房补贴24.3924.390.000.000.000.00
229其他支出126.000.00126.000.000.000.00
22999其他支出126.000.00126.000.000.000.00
2299901  其他支出126.000.00126.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。



    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。














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2019年度财政拨款收入支出决算表










公开04表
编制单位:辽宁省本溪市住房和城乡建设局

2019年度


金额单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款173,497.70一、一般公共服务支出301,542.421,542.420.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.00

3
三、国防支出323.203.200.00

4
四、公共安全支出330.000.000.00

5
五、教育支出340.000.000.00

6
六、科学技术支出350.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出360.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出372,270.712,270.710.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出380.000.000.00

10
十、节能环保支出3930.0030.000.00

11
十一、城乡社区支出4055,240.8255,240.820.00

12
十二、农林水支出41387.87387.870.00

13
十三、交通运输支出420.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出43850.62850.620.00

15
十五、商业服务业等支出440.000.000.00

16
十六、金融支出450.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出460.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.000.000.00

19
十九、住房保障支出484,336.774,336.770.00

20
二十、粮油物资储备支出490.000.000.00

21
二十一、灾害防治及应急管理支出500.000.000.00

22
二十二、其他支出51126.00126.000.00

23
二十四、债务付息支出520.000.000.00
本年收入合计2473,497.70本年支出合计5364,788.400.000.00
年初财政拨款结转和结余25257.93年末财政拨款结转和结余548,967.238,967.230.00
  一般公共预算财政拨款26257.93
55


  政府性基金预算财政拨款270.00
56



28

57


总计2973,755.63总计5873,755.6373,755.630.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。


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2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表






















公开05表
编制单位:辽宁省本溪市住房和城乡建设局





2019年度






金额单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
栏次123456789101112
合计257.9317.73240.2073,497.7017,558.2655,939.4564,788.4017,287.6247,500.798,967.23288.378,678.86
201一般公共服务支出120.030.00120.031,541.981,541.980.001,542.421,541.980.44119.590.00119.59
20101人大事务0.000.000.002.012.010.002.012.010.000.000.000.00
2010101  行政运行0.000.000.002.012.010.002.012.010.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务120.030.00120.031,539.971,539.970.001,540.411,539.970.44119.590.00119.59
2010301  行政运行0.000.000.00310.85310.850.00310.85310.850.000.000.000.00
2010350  事业运行0.000.000.001,057.291,057.290.001,057.291,057.290.000.000.000.00
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出120.030.00120.03171.83171.830.00172.27171.830.44119.590.00119.59
203国防支出10.170.0010.170.000.000.003.200.003.206.970.006.97
20306国防动员10.170.0010.170.000.000.003.200.003.206.970.006.97
2030603  人民防空10.170.0010.170.000.000.003.200.003.206.970.006.97
208社会保障和就业支出0.390.390.002,403.132,403.130.002,270.712,270.710.00132.82132.820.00
20805行政事业单位离退休0.390.390.002,403.132,403.130.002,270.712,270.710.00132.82132.820.00
2080501  归口管理的行政单位离退休0.000.000.00255.99255.990.00255.99255.990.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休0.000.000.0024.2924.290.0024.2924.290.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出0.390.390.001,881.751,881.750.001,765.221,765.220.00116.93116.930.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出0.000.000.00241.10241.100.00225.21225.210.0015.8915.890.00
211节能环保支出0.000.000.00157.000.00157.0030.000.0030.00127.000.00127.00
21104自然生态保护0.000.000.00157.000.00157.0030.000.0030.00127.000.00127.00
2110401  生态保护0.000.000.00157.000.00157.0030.000.0030.00127.000.00127.00
212城乡社区支出5.245.240.0055,462.0611,799.8743,662.1855,240.8311,681.1643,559.66226.48123.96102.52
21201城乡社区管理事务5.245.240.009,786.216,994.582,791.629,663.106,875.992,787.10128.35123.834.52
2120101  行政运行0.160.160.005,501.175,501.170.005,377.505,377.500.00123.83123.830.00
2120104  城管执法0.000.000.00552.7784.54468.22552.7784.54468.220.000.000.00
2120107  市政公用行业市场监管0.000.000.00103.51103.510.00103.51103.510.000.000.000.00
2120199  其他城乡社区管理事务支出5.085.080.003,628.761,305.362,323.403,629.321,310.442,318.884.520.004.52
21203城乡社区公共设施0.000.000.0030,815.91142.9130,673.0030,717.91142.9130,575.0098.000.0098.00
2120399  其他城乡社区公共设施支出0.000.000.0030,815.91142.9130,673.0030,717.91142.9130,575.0098.000.0098.00
21205城乡社区环境卫生0.000.000.0014,780.534,582.9710,197.5614,780.414,582.8510,197.560.130.130.00
2120501  城乡社区环境卫生0.000.000.0014,780.534,582.9710,197.5614,780.414,582.8510,197.560.130.130.00
21206建设市场管理与监督0.000.000.0079.4179.410.0079.4179.410.000.000.000.00
2120601  建设市场管理与监督0.000.000.0079.4179.410.0079.4179.410.000.000.000.00
213农林水支出122.1012.10110.00266.03131.03135.00387.87142.87245.000.260.260.00
21302林业122.1012.10110.00266.03131.03135.00387.87142.87245.000.260.260.00
2130201  行政运行12.1012.100.00131.03131.030.00142.87142.870.000.260.260.00
2130210  林业自然保护区110.000.00110.00135.000.00135.00245.000.00245.000.000.000.00
215资源勘探信息等支出0.000.000.00881.96881.960.00850.62850.620.0031.3431.340.00
21503建筑业0.000.000.0042.8442.840.0042.8442.840.000.000.000.00
2150301  行政运行0.000.000.0042.8442.840.0042.8442.840.000.000.000.00
21505工业和信息产业监管0.000.000.00839.12839.120.00807.78807.780.0031.3431.340.00
2150501  行政运行0.000.000.00839.12839.120.00807.78807.780.0031.3431.340.00
221住房保障支出0.000.000.0012,281.55800.2911,481.264,336.77800.293,536.487,944.780.007,944.78
22101保障性安居工程支出0.000.000.0011,481.260.0011,481.263,536.480.003,536.487,944.780.007,944.78
2210103  棚户区改造0.000.000.005,266.120.005,266.121,136.190.001,136.194,129.930.004,129.93
2210106  公共租赁住房0.000.000.005,032.340.005,032.341,817.340.001,817.343,215.000.003,215.00
2210107  保障性住房租金补贴0.000.000.00428.310.00428.31227.240.00227.24201.070.00201.07
2210199  其他保障性安居工程支出0.000.000.00754.490.00754.49355.710.00355.71398.780.00398.78
22102住房改革支出0.000.000.00800.29800.290.00800.29800.290.000.000.000.00
2210201  住房公积金0.000.000.00775.90775.900.00775.90775.900.000.000.000.00
2210203  购房补贴0.000.000.0024.3924.390.0024.3924.390.000.000.000.00
229其他支出0.000.000.00504.000.00504.00126.000.00126.00378.000.00378.00
22999其他支出0.000.000.00504.000.00504.00126.000.00126.00378.000.00378.00
2299901  其他支出0.000.000.00504.000.00504.00126.000.00126.00378.000.00378.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

































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2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表











公开06表
编制单位:辽宁省本溪市住房和城乡建设局






金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出14,442.12302商品和服务支出1,725.87307债务利息及费用支出0.00
30101  基本工资4,581.8830201  办公费124.7430701  国内债务付息0.00
30102  津贴补贴988.6930202  印刷费4.2230702  国外债务付息0.00
30103  奖金1,616.8830203  咨询费2.50310资本性支出12.66
30106  伙食补助费54.7230204  手续费3.1531001  房屋建筑物购建0.00
30107  绩效工资2,334.4730205  水费29.2931002  办公设备购置12.66
30108  机关事业单位基本养老保险费2,016.3230206  电费142.3331003  专用设备购置0.00
30109  职业年金缴费1,091.8930207  邮电费47.5031005  基础设施建设0.00
30110  职工基本医疗保险缴费538.2730208  取暖费411.4631006  大型修缮0.00
30111  公务员医疗补助缴费4.9030209  物业管理费224.9931007  信息网络及软件购置更新0.00
30112  其他社会保障缴费146.6330211  差旅费26.7631008  物资储备0.00
30113  住房公积金823.1330212  因公出国(境)费用0.0031009  土地补偿0.00
30114  医疗费0.0030213  维修(护)费49.4531010  安置补助0.00
30199  其他工资福利支出244.3630214  租赁费0.3531011  地上附着物和青苗补偿0.00
303对个人和家庭的补助1,106.9730215  会议费0.0031012  拆迁补偿0.00
30301  离休费345.7230216  培训费1.0131013  公务用车购置0.00
30302  退休费0.8030217  公务招待费0.0131019  其他交通工具购置0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费100.2231021  文物和陈列品购置0.00
30304  抚恤金610.8530224  被装购置费0.0031022  无形资产购置0.00
30305  生活补助93.4830225  专用燃料费0.0031099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费52.49399其他支出0.00
30307  医疗费补助17.3530227  委托业务费8.2239906  赠与0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费85.3839907  国家赔偿费用支出0.00
30309  奖励金0.0030229  福利费11.0639908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费50.5039999  其他支出0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出38.7630239  其他交通费用302.32





30240  税金及附加费用9.31





30299  其他商品和服务支出38.63


人员经费合计15,549.09公用经费合计1,738.53
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。



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附件1-42019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


公开09表
部门名称:辽宁省本溪市住房和城乡建设局
金额单位:万元
项    目2019年预算数2019年决算数
合    计67.2550.51
1、因公出国(境)费0.000.00
2、公务接待费0.900.01
3、公务用车购置及运行费66.3550.50
其中: (1)公务用车运行维护费66.3550.50
      (2)公务用车购置费0.000.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
    其中:预算数为年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。











第三部分 本溪市住房和城乡建设局2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计73,497.70万元,包括:

1.财政拨款收入73,497.70万元,其中:公共预算财政拨款收入73,497.70万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余257.93万元,主要是专项资金及维护费等。

与上年相比,今年收入增加46,275.8万元,增长170%,主要原因:2019年住建局由原建委,原房产局,原综合执法局,原人防办合并组建,职能及人员均合并导致收入支出增加。

(二)支出总计64,788.40万元,包括:

1.基本支出17,287.62万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出14,442.12万元,对个人和家庭的补助支出1,106.97万元,商品和服务支出1,738.53万元。

2.项目支出47,500.79万元,主要包括老旧小区改造,城市基础设施建设,棚户区改造,其他保障性安居工程等业务支出。

3.上缴上级支出0万元,主要包括XX等业务支出。

4.经营支出0万元,主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元,主要包括XX等业务支出。

与上年相比,今年支出增加36,433.99万元,增长128.50%,主要原因:一是2019年住建局由原建委,原房产局,原综合执法局,原人防办合并组建,职能及人员均合并导致基本支出增加;二是2019年住建局由原建委,原房产局,原综合执法局,原人防办合并组建,职能及人员均合并导致项目支出增加。

(三)年末结转和结余8,967.23万元

主要是工程款需按进度拨付及人员经费拨款较晚未办理完支付手续就年底结转等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加8,785.67万元,增长4838.99%,主要原因:一是2019年住建局由原建委,原房产局,原综合执法局,原人防办合并组建,职能及人员均合并导致基本支出增加;二是2019年住建局由原建委,原房产局,原综合执法局,原人防办合并组建,职能及人员均合并导致项目支出增加。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映本溪市住房和城乡建设局2019年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出64,788.40万元,其中:基本支出17,287.62万元,项目支出47,500.79万元。

(二)具体情况

2019年度财政拨款支出64,788.40万元,比上年增加36,433.99万元,增长128.50%,主要原因是一是2019年住建局由原建委,原房产局,原综合执法局,原人防办合并组建,职能及人员均合并导致基本支出增加;二是2019年住建局由原建委,原房产局,原综合执法局,原人防办合并组建,职能及人员均合并导致项目支出增加。其中:按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出1,542.42万元,国防支出3.20万元,社会保障和就业支出2,270.71万元,节能环保支出30万元,城乡社区支出55,240.83万元,农林水支出387.87万元,资源勘探信息等支出850.62万元,住房保障支出4,336.77万元,其他支出126万元。

1.一般公共服务支出1,542.42万元,包括:

(1)行政运行312.86万元,主要是人员经费等支出。

(2)事业运行1,057.29万元,主要是人员经费等基本支出。

(3)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出172.27万元,主要是人员经费等基本支出。

2.国防支出3.20万元,包括:

人民防空3.20万元,主要是项目等支出。

3.社会保障和就业支出2,270.71万元,包括:

(1)归口管理的行政单位离退休255.99万元,主要是住建局机关及参公事业单位离休职工工资等支出。

(2)事业单位离退休24.29万元,主要是事业单位离退休人员工资等支出。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出1,765.22万元。

(4)机关事业单位职业年金缴费支出225.21万元。

4.节能环保支出30万元,包括:

生态保护30万元,主要是项目支出。

5.城乡社区支出55,240.83万元,包括:

(1)行政运行5,377.50万元,主要是人员经费等基本支出。

(2)城管执法552.77万元,主要是项目支出468.22万元,基本支出84.54万元。

(3)市政公用行业市场监管103.51万元,主要是人员经费等基本支出。

(4)其他城乡社区管理事务支出3,629.32万元,主要是项目支出2,318.88万元,基本支出1,310.44万元。

(5)其他城乡社区公共设施支出30,717.91万元,主要是工程项目支出。

(6)城乡社区环境卫生14,780.41万元,主要是项目支出10,197.56万元,基本支出4,582.85万元。

(7)建设市场管理与监督79.41万元,主要是人员经费等基本支出。

6.农林水支出387.87万元,包括:

(1)行政运行142.87万元,主要是人员经费等基本支出。

(2)林业自然保护区245万元,主要是工程项目支出。

7.资源勘探信息等支出850.62万元,包括:

行政运行850.62万元,主要是人员经费等基本支出。

8.住房保障支出4336.77万元,包括:

(1)棚户区改造1136.19万元,主要是老旧小区、福金等棚户区改造工程款。

(2)公共租赁住房1817.34万元,主要是公租房采购资金。

(3)保障性住房租金补贴227.24万元,主要是低收入住房困难家庭租赁补贴。

(4)其他保障性安居工程支出355.71万元,主要是老旧小区及棚户区改造工程支出。

(5)住房公积金775.90万元,主要是在职人员公积金支出。

(6)购房补贴24.39万元,主要是符合条件职工购房补贴支出。

9. 其他支出126万元,包括:

其他支出126万元,主要是项目等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出50.51万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.01万元,公务用车购置及运行维护费50.50万元。2019年度“三公”经费支出比2019年初预算少(多)支出16.74万元,主要是加强内控管理,合理调配等原因。比2018年决算减少190.32万元,下降79.02%,主要是2018年购置环卫餐厨垃圾车4辆导致公务用车购置费大幅上涨等原因。

1.因公出国(境)费0万元,主要用于XX等,2019年参加出国(境)团组XX个,累计XX人次。

2.公务接待费0.01万元,主要用于加班餐费等,2019年国内公务接待累计1批次,3人,0.01万元。

3.公务用车购置及运行维护费50.50万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费50.50万元。2019年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量229辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年住建局机关运行经费支出343.85万元,比2018年增加(减少)XX万元,增长(降低)XX%,主要原因是XX。

(二)政府采购支出情况

2019年住建局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出XX万元,政府采购工程支出XX万元,政府采购服务支出XX万元。其中:授予小微企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,住建局共有车辆11辆,其中:副局级以上领导干部用车0辆,一般公务用车11辆,一般执法执勤用车XX辆,特种专业技术用车7辆,其他用车4辆;单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我局组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目14个,涉及资金24,295.64万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)95分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题,下一步将采取以下措施加以改进:一是加强资金落实及时性。二是,加强现场跟踪。


第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。