索引号: bxszfhcxjsj-2020-00094 发布机构: 本溪市住房和城乡建设局
信息名称: 市本级部门预算批复表(本溪市住房和城乡建设局) 主题分类: 通知公告
发布日期: 2020-07-09 成文日期: 2020-07-09
废止日期: 文 号:
关键词:

市本级部门预算批复表(本溪市住房和城乡建设局)

发布时间:2020-07-09 13:31:42 【字体:

01_部门预算批复表(住建局).xls


附件1:2020年市住建局预算和“三公”经费公开文本.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算批复表1

财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

收入预算

 

 

 

 

 

 

支出预算

 

 

 

 

合计

财政拨款收入

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入预算管理的政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

转移性收入

其他收入

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

项目支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

合计

17,447.58

15,734.87

782.71

500.00

 

430.00

 

17,447.58

9,700.90

1,209.88

379.90

6,156.90

313

本溪市住房和城乡建设局

17,447.58

15,734.87

782.71

500.00

 

430.00

 

17,447.58

9,700.90

1,209.88

379.90

6,156.90

 313101

 本溪市住房和城乡建设局

1,969.76

1,714.76

 

 

 

255.00

 

1,969.76

957.65

358.77

171.44

481.90

 313301

 本溪市住房保障服务中心

954.91

954.91

 

 

 

 

 

954.91

793.35

122.49

39.07

 

 313302

 本溪市城市建设服务中心

919.87

919.87

 

 

 

 

 

919.87

791.14

110.90

17.83

 

 313303

 本溪市城市运行服务中心

11,459.27

10,784.27

 

500.00

 

175.00

 

11,459.27

5,305.06

357.13

122.08

5,675.00

 313304

 本溪市城市管理综合执法支队

1,104.16

967.30

136.86

 

 

 

 

1,104.16

931.77

158.21

14.18

 

 313305

 本溪市人防指挥中心

1,039.61

393.76

645.85

 

 

 

 

1,039.61

921.93

102.38

15.30

 

 

 

 

 

 

预算批复表2

一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

 

预算数

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

16,517.58

11,290.68

5,226.90

201

一般公共服务支出

841.09

841.09

 

 03

 政府办公厅(室)及相关机构事务

841.09

841.09

 

   2010350

   事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

332.59

332.59

 

   2010399

   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

508.50

508.50

 

208

社会保障和就业支出

1,528.97

1,528.97

 

 05

 行政事业单位养老支出

1,528.97

1,528.97

 

   2080501

   行政单位离退休

167.44

167.44

 

   2080502

   事业单位离退休

99.74

99.74

 

   2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,113.00

1,113.00

 

   2080506

   机关事业单位职业年金缴费支出

148.79

148.79

 

212

城乡社区支出

13,230.39

8,220.49

5,009.90

 01

 城乡社区管理事务

3,559.95

3,550.05

9.90

   2120101

   行政运行(城乡社区管理事务)

1,148.87

1,148.87

 

   2120104

   城管执法

913.82

913.82

 

   2120110

   执业资格注册、资质审查

29.32

29.32

 

   2120199

   其他城乡社区管理事务支出

1,467.94

1,458.04

9.90

 03

 城乡社区公共设施

1,200.00

 

1,200.00

   2120399

   其他城乡社区公共设施支出

1,200.00

 

1,200.00

 05

 城乡社区环境卫生

8,470.44

4,670.44

3,800.00

   2120501

   城乡社区环境卫生

8,470.44

4,670.44

3,800.00

221

住房保障支出

917.13

700.13

217.00

 01

 保障性安居工程支出

217.00

 

217.00

   2210105

   农村危房改造

217.00

 

217.00

 02

 住房改革支出

700.13

700.13

 

   2210201

   住房公积金

700.13

700.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算批复表3

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

 

基本支出

 

 

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

11,290.68

10,080.80

1,209.88

301

工资福利支出

9,700.90

9,700.90

 

 30101

 基本工资

4,317.56

4,317.56

 

 30102

 津贴补贴

1,017.51

1,017.51

 

 30103

 奖金

359.79

359.79

 

 30107

 绩效工资

1,305.58

1,305.58

 

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

1,113.00

1,113.00

 

 30109

 职业年金缴费

148.79

148.79

 

 30110

 职工基本医疗保险缴费

630.51

630.51

 

 30112

 其他社会保障缴费

95.19

95.19

 

 30113

 住房公积金

700.13

700.13

 

 30199

 其他工资福利支出

12.84

12.84

 

302

商品和服务支出

1,209.88

 

1,209.88

 30201

 办公费

91.31

 

91.31

 30202

 印刷费

7.87

 

7.87

 30205

 水费

16.22

 

16.22

 30206

 电费

32.06

 

32.06

 30207

 邮电费

44.64

 

44.64

 30208

 取暖费

492.35

 

492.35

 30211

 差旅费

34.20

 

34.20

 30215

 会议费

6.99

 

6.99

 30216

 培训费

6.28

 

6.28

 30217

 公务接待费

4.65

 

4.65

 30228

 工会经费

60.42

 

60.42

 30229

 福利费

2.58

 

2.58

 30231

 公务用车运行维护费

82.50

 

82.50

 30239

 其他交通费用

312.79

 

312.79

 30299

 其他商品和服务支出

15.02

 

15.02

303

对个人和家庭的补助

379.90

379.90

 

 30301

 离休费

260.04

260.04

 

 30302

 退休费

7.14

7.14

 

 30303

 退职(役)费

1.56

1.56

 

 30304

 抚恤金

69.10

69.10

 

 30305

 生活补助

31.24

31.24

 

 30399

 其他对个人和家庭的补助

10.82

10.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算批复表4

一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称(部门/单位)

“三公”经费预算

总计

因公出国(境)经费

公务接待费

公务用车购置

公务用车运行

**

1

2

3

4

5

合计

87.15

 

4.65

 

82.50

本溪市住房和城乡建设局

87.15

 

4.65

 

82.50

 本溪市住房和城乡建设局

37.20

 

0.90

 

36.30

 本溪市住房保障服务中心

0.22

 

0.22

 

 

 本溪市城市建设服务中心

7.08

 

0.48

 

6.60

 本溪市城市运行服务中心

11.33

 

1.43

 

9.90

 本溪市城市管理综合执法支队

14.16

 

0.96

 

13.20

 本溪市人防指挥中心

17.16

 

0.66

 

16.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算批复表5

 

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

科目代码

 

 

科目名称

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

项目支出

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

 

合计

 

 

 

 

500.00

 

 

 

500.00

313

本溪市住房和城乡建设局

 

 

 

 

500.00

 

 

 

500.00

 313303

 本溪市城市运行服务中心

212

13

1

城市公共设施

(城市基础设施配套费安排的支出)

500.00

 

 

 

500.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算批复表6

部 门 收 支 预 算 总 表

 

 

 

单位:万元

收      入

支     出

 

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、一般公共预算拨款收入

16,517.58

一般公共服务支出

841.09

二、政府性基金预算拨款收入

500.00

外交支出

 

三、纳入专户管理的行政事业性收费收入

 

国防支出

 

四、转移性收入

430.00

公共安全支出

 

 

 

教育支出

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

1,528.97

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

卫生健康支出

 

 

 

节能环保支出

175.00

 

 

城乡社区支出

13,730.39

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

1,172.13

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

预备费

 

 

 

其他支出

 

 

 

转移性支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

    收    入    总    计

17,447.58

   支    出    总    计

17,447.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算批复表7

部门收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目代码

 

 

科目名称(类/款/项)

合计

财政拨款收入

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入预算管理的政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

转移性收入

其他收入

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

合计

17,447.58

15,734.87

782.71

500.00

 

430.00

 

201

 

 

一般公共服务支出

841.09

332.59

508.50

 

 

 

 

 

03

 

 政府办公厅(室)及相关机构事务

841.09

332.59

508.50

 

 

 

 

 201

 03

50

   事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

332.59

332.59

 

 

 

 

 

 201

 03

99

   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

508.50

 

508.50

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

1,528.97

1,412.23

116.74

 

 

 

 

 

05

 

 行政事业单位养老支出

1,528.97

1,412.23

116.74

 

 

 

 

 208

 05

01

   行政单位离退休

167.44

167.44

 

 

 

 

 

 208

 05

02

   事业单位离退休

99.74

89.15

10.59

 

 

 

 

 208

 05

05

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,113.00

1,042.17

70.83

 

 

 

 

 208

 05

06

   机关事业单位职业年金缴费支出

148.79

113.47

35.32

 

 

 

 

211

 

 

节能环保支出

175.00

 

 

 

 

175.00

 

 

04

 

 自然生态保护

175.00

 

 

 

 

175.00

 

 211

 04

01

   生态保护

175.00

 

 

 

 

175.00

 

212

 

 

城乡社区支出

13,730.39

13,122.00

108.39

500.00

 

 

 

 

01

 

 城乡社区管理事务

3,559.95

3,451.56

108.39

 

 

 

 

 212

 01

01

   行政运行(城乡社区管理事务)

1,148.87

1,148.87

 

 

 

 

 

 212

 01

04

   城管执法

913.82

805.43

108.39

 

 

 

 

 212

 01

10

   执业资格注册、资质审查

29.32

29.32

 

 

 

 

 

 212

 01

99

   其他城乡社区管理事务支出

1,467.94

1,467.94

 

 

 

 

 

 

03

 

 城乡社区公共设施

1,200.00

1,200.00

 

 

 

 

 

 212

 03

99

   其他城乡社区公共设施支出

1,200.00

1,200.00

 

 

 

 

 

 

05

 

 城乡社区环境卫生

8,470.44

8,470.44

 

 

 

 

 

 212

 05

01

   城乡社区环境卫生

8,470.44

8,470.44

 

 

 

 

 

 

13

 

 城市基础设施配套费安排的支出

500.00

 

 

500.00

 

 

 

 212

 13

01

   城市公共设施(城市基础设施配套费安排的支出)

500.00

 

 

500.00

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

1,172.13

868.05

49.08

 

 

255.00

 

 

01

 

 保障性安居工程支出

472.00

217.00

 

 

 

255.00

 

 221

 01

05

   农村危房改造

472.00

217.00

 

 

 

255.00

 

 

02

 

 住房改革支出

700.13

651.05

49.08

 

 

 

 

 221

 02

01

   住房公积金

700.13

651.05

49.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算批复表8

部门支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

17,447.58

11,290.68

6,156.90

201

一般公共服务支出

841.09

841.09

 

 03

 政府办公厅(室)及相关机构事务

841.09

841.09

 

   2010350

   事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

332.59

332.59

 

   2010399

   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

508.50

508.50

 

208

社会保障和就业支出

1,528.97

1,528.97

 

 05

 行政事业单位养老支出

1,528.97

1,528.97

 

   2080501

   行政单位离退休

167.44

167.44

 

   2080502

   事业单位离退休

99.74

99.74

 

   2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,113.00

1,113.00

 

   2080506

   机关事业单位职业年金缴费支出

148.79

148.79

 

211

节能环保支出

175.00

 

175.00

 04

 自然生态保护

175.00

 

175.00

   2110401

   生态保护

175.00

 

175.00

212

城乡社区支出

13,730.39

8,220.49

5,509.90

 01

 城乡社区管理事务

3,559.95

3,550.05

9.90

   2120101

   行政运行(城乡社区管理事务)

1,148.87

1,148.87

 

   2120104

   城管执法

913.82

913.82

 

   2120110

   执业资格注册、资质审查

29.32

29.32

 

   2120199

   其他城乡社区管理事务支出

1,467.94

1,458.04

9.90

 03

 城乡社区公共设施

1,200.00

 

1,200.00

   2120399

   其他城乡社区公共设施支出

1,200.00

 

1,200.00

 05

 城乡社区环境卫生

8,470.44

4,670.44

3,800.00

   2120501

   城乡社区环境卫生

8,470.44

4,670.44

3,800.00

 13

 城市基础设施配套费安排的支出

500.00

 

500.00

   2121301

   城市公共设施(城市基础设施配套费安排的支出)

500.00

 

500.00

221

住房保障支出

1,172.13

700.13

472.00

 01

 保障性安居工程支出

472.00

 

472.00

   2210105

   农村危房改造

472.00

 

472.00

 02

 住房改革支出

700.13

700.13

 

   2210201

   住房公积金

700.13

700.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算批复表9

政府采购计划表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

项      目

 

可向中小微企业采购

是否政府购买服务项目

总计

合计

一般公共预算

纳入预算管理的政府性基金

纳入专户管理的行政事业性收费

国有资本经营收入

债务收入

转移性收入

其他收入

上级专项

采购项目

采购目录

财政拨款

非税收入



**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算批复表10

政府预算经济分类支出预算表

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

 

 

合计

基本支出

项目支出

合计

17,447.58

11,290.68

6,156.90

501 机关工资福利支出

3,852.00

3,852.00

 

 50101 工资奖金津补贴

2,840.88

2,840.88

 

 50102 社会保障缴费

727.03

727.03

 

 50103 住房公积金

284.09

284.09

 

502 机关商品和服务支出

3,862.01

862.01

3,000.00

 50201 办公经费

777.99

777.99

 

 50202 会议费

5.34

5.34

 

 50203 培训费

3.38

3.38

 

 50205 委托业务费

3,000.00

 

3,000.00

 50206 公务接待费

3.14

3.14

 

 50208 公务用车运行维护费

59.40

59.40

 

 50299 其他商品和服务支出

12.76

12.76

 

503 机关资本性支出(一)

3,147.00

 

3,147.00

 50302 基础设施建设

647.00

 

647.00

 50399 其他资本性支出

2,500.00

 

2,500.00

505 对事业单位经常性补助

6,196.77

6,196.77

 

 50501 工资福利支出

5,848.90

5,848.90

 

 50502 商品和服务支出

347.87

347.87

 

509 对个人和家庭的补助

389.80

379.90

9.90

 50901 社会福利和救助

100.34

100.34

 

 50905 离退休费

268.74

268.74

 

 50999 其他对个人和家庭补助

20.72

10.82

9.90